
老師,圖1是收到發票,沖暫估的分錄,圖2是沖紅的發票的分錄,是這樣沖嗎?正確的是怎樣分錄?
答: 同學:您好。沖暫估的分錄錯了,應付賬款在貸方。 當時的分錄: 借:庫存商品 貸:應付賬款 現在沖:數字用紅字 借:庫存商品 - 貸:應付賬款- 或上面的分錄做一個反向的。這二個分錄都可以 借:應付賬款 貸:庫存商品
老師,1. 收到的原材料發票多于暫估的,是把暫估的全額紅沖,按正確的入賬嗎? 2. 我按暫估的原材料全部領用完了,這個領用分錄我還需要做紅沖嗎?
答: 1、你先把暫估的全部沖回,然后按正確的發票金額入賬, 2、你按暫估的金額領用的話,發票的金額大于暫估的金額的差額,要補入利用的成本里面
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
謝謝老師,針對這個問題還是有疑問。 1. 未收到供應商發票下個月收到發票之后要沖紅暫估入庫嗎?然后再做一筆正確的分錄? 2. 銷售未開票貸方可以做應交稅費-應交銷項稅嗎?不是應該做待轉銷項稅,開了發票之后沖紅,再重新做一筆正確的分錄嗎?
答: 您好!1.是的就是這樣做。2可以的,但是要跟稅務局去說下,不然容易重復征收






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