送心意

曹老師在線

職稱中級會計師

2022-04-28 15:43

同學:您好。沖暫估的分錄錯了,應付賬款在貸方。
當時的分錄:
借:庫存商品
    貸:應付賬款
現在沖:數字用紅字
借:庫存商品  -
       貸:應付賬款-    
 或上面的分錄做一個反向的。這二個分錄都可以
借:應付賬款
      貸:庫存商品

Milk tea cat 追問

2022-04-28 15:49

老師,就是說紅色框住的是不用了是嗎?

曹老師在線 解答

2022-04-28 15:55

同學:您好。紅字框是取得發票,做的分錄。但是是用藍色。

Milk tea cat 追問

2022-04-28 16:01

那這樣的分錄對嗎?

曹老師在線 解答

2022-04-28 16:05

同學:您好。對的,分錄是正確的。

Milk tea cat 追問

2022-04-28 16:10

退紅字發票是這樣分錄嗎?好混亂現在,麻煩老師了

曹老師在線 解答

2022-04-28 16:29

同學:您好。退紅字發票?發票開錯了,退回是嗎?
原分錄紅沖。分錄是對的

Milk tea cat 追問

2022-04-28 16:30

是的,開錯了退回。分錄是對的是嗎?

Milk tea cat 追問

2022-04-28 16:32

老師,這樣做正確嗎?

曹老師在線 解答

2022-04-28 17:06

同學:您好。是對的,同樣的業務,做同樣的分錄就可以的。

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同學:您好。沖暫估的分錄錯了,應付賬款在貸方。 當時的分錄: 借:庫存商品 貸:應付賬款 現在沖:數字用紅字 借:庫存商品 - 貸:應付賬款- 或上面的分錄做一個反向的。這二個分錄都可以 借:應付賬款 貸:庫存商品
2022-04-28 15:43:28
1、你先把暫估的全部沖回,然后按正確的發票金額入賬, 2、你按暫估的金額領用的話,發票的金額大于暫估的金額的差額,要補入利用的成本里面
2018-11-06 09:02:01
你好 原來分錄是咋寫的? ?正常是原來負數 分錄 就可以?
2022-12-28 09:40:27
您好!1.是的就是這樣做。2可以的,但是要跟稅務局去說下,不然容易重復征收
2022-05-23 10:33:45
不是 收到多少發票沖多少
2020-12-05 19:13:51
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