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宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-04-21 13:40

您好!是因為什么原因補

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您好!是因為什么原因補
2017-04-21 13:40:56
1、補交上年度的增值稅會計分錄的做法為: 一、本年度正常的補繳增值稅,會計分錄: 借:應交稅金--應交增值稅 貸:銀行存款等 二、以前年度查賬補交,查補增值稅會計分錄: 1、計提 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--增值稅檢查調整 2、查補轉出 借:應交稅費--增值稅檢查調整 貸:應交稅費--未交增值稅 3、補交增值稅 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 4、結轉損益調整 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2019-12-13 16:19:43
你好同學 借,應交稅費-應交增值稅 貸,銀行存款
2022-08-17 16:07:17
補稅時,若稅局調整了6月增值稅報表并做進項稅額轉出,需按以下步驟處理賬務: 1. 首先確認稅局調整的合理性。 2. 將原計入進項稅額的部分進行轉出,借記“應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)”科目,貸記“原材料/庫存商品”等科目。 3. 補繳稅款時,借記“應交稅費-未交增值稅”科目,貸記“銀行存款”或相應科目。 4. 若稅局調整導致實際應繳稅額增加,應重新計算并補繳差額部分。 確保會計處理符合稅法規定和公司實際情況,避免重復或遺漏。
2024-08-28 11:13:23
查補增值稅 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-查補增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 借:應交稅費-查補增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 貸:銀行存款
2024-10-08 09:55:14
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