送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-06-07 20:50

您好,您具體是退的什么稅

文老師 解答

2020-06-07 20:51

您原來是怎么做的,什么原因退的

YAN 追問

2020-06-07 21:02

增值稅 別管什么原因了,原來是借 應交稅費轉出多交增值稅(貸方),貸 應交稅費未交增值稅借方

文老師 解答

2020-06-07 21:16

那您退回,借銀行存款貸應交稅費--未交增值稅

YAN 追問

2020-06-07 21:17

只能這么做了是嗎?

文老師 解答

2020-06-07 21:30

是的,您其他結轉的時候也需要沖的

YAN 追問

2020-06-07 21:33

老師現在我這帳上應交稅費-未交增值稅是對上了,可是應交稅費-進項稅、銷項稅的3月就沒有結轉到轉出未交增值稅這一步,所以進、銷項都有余額,還有轉出多交增值稅是那個退稅的余額也掛著呢,轉出未交增值稅的余額也掛著呢,這個怎么調呢?

文老師 解答

2020-06-07 21:36

那您因為以前沒有轉,那就轉一下,轉到對應科目就可以

YAN 追問

2020-06-07 21:53

嗯嗯,好的老師,那我不用再重新調以前的了是嗎?

YAN 追問

2020-06-07 21:53

老師計提個人所得稅 經營所得 會計分錄怎么做?

文老師 解答

2020-06-07 21:54

總的余額沒有錯誤的話,可以就按現有的余額一起調整

YAN 追問

2020-06-07 21:54

嗯 一起調整了

文老師 解答

2020-06-07 22:22

就是按現有對進項稅額的余額一次調整,把進項稅額調成0

YAN 追問

2020-06-07 22:32

調好了老師,請問個人所得稅經營所得怎么記分錄?借所得稅費用嗎?

文老師 解答

2020-06-08 12:11

是的,是可以計入所得稅費用的

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借銀行存款貸應交稅費應交增值稅進項轉出
2022-05-11 15:51:57
您好,您先核對差異原因,是否是未及時報稅導致。若因報稅差異,可在后期補充申報即可。
2020-06-17 11:41:59
您好,您具體是退的什么稅
2020-06-07 20:50:46
借:銀行存款 貸:利潤分配-未分配利潤
2022-04-01 16:05:37
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