送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-27 10:36

三月份借管理費用貸銀行存款,
四月份借應付賬款借管理費用負數
然后再做發票的街管理費用,
應交稅費應交增值稅進項
貸應付賬款

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三月份借管理費用貸銀行存款, 四月份借應付賬款借管理費用負數 然后再做發票的街管理費用, 應交稅費應交增值稅進項 貸應付賬款
2022-04-27 10:36:29
同學你好 發票是幾個月的
2024-07-11 16:59:56
預付房租 借:應付賬款-房東 貸:銀行存款 按月攤銷 借:管理費用-房租? ? ? 貸:預付賬款-房租 收到發票 借:預付賬款-房租 ? ? ?應交稅費-增值稅-進項 貸:應付賬款-房東
2023-08-01 17:46:31
你好好,這個正規的做法是應該在三月跟四月計提。,然后五月支付。 不過實操中你如果沒有計提, 直接寫到五月,問題也不大。
2024-06-20 17:02:55
您好! 3月會計分錄 借預付賬款 貸銀行存款 4月會計分錄 借管理費用-租金 貸預付賬款。
2024-06-28 15:13:07
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