
應收賬款- -283800 主營業務收入 -280990.1應交稅費-應交增值稅 -2809.9 應收賬款- 283800 主營業務收入 280990.1應交稅費-應交增值稅 8429.7應交稅費-應交增值稅 5619.8 營業外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
借 現金 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 月末結轉 ,借主營業務收入貸本年利潤 應交稅費 怎么結轉
答: 你好;應交稅費繳納了就沒有余額了 借;應交稅費 貸;銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上個月做了負數紅沖的,這個月怎么做分錄,上個月的分錄是借應收貸主營業務收入,應交稅費。這個月怎么做了
答: 你好,你是這個月開了紅字發票吧?原分錄做紅字就可以,沒有跨年的話







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小魚兒 追問
2022-04-26 21:56
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