送心意

小雯子老師

職稱初級會計師,中級會計師

2022-04-02 15:00

你好,也都是一樣的正常分錄處理,內賬就是不涉及稅務方面,其他都一樣,按照實際做就可以

5fsshz 追問

2022-04-02 15:07

也就是在金蝶初始數據里,我借方記著應收賬款200,貸方就是主營業務收入180應交稅費20,這樣嗎?,就這么一直在上面呆著月月延續下來,一直到收到錢開票了為止?

小雯子老師 解答

2022-04-02 15:22

你好內賬一般不用做稅務處理哦,謝謝

5fsshz 追問

2022-04-02 16:19

那盤出來的原材料和成品初始數據借方是一共500貸方用什么科目平衡呢?

小雯子老師 解答

2022-04-02 17:38

你好,盤虧借待處理財產損益
貸原材料
盤盈相反就可以了,謝謝

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相關問題討論
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好;應交稅費繳納了就沒有余額了 借;應交稅費 貸;銀行存款
2017-03-07 17:08:31
你好,同學。 私戶您用什么科目核算的
2022-09-29 14:26:00
你好,你是這個月開了紅字發票吧?原分錄做紅字就可以,沒有跨年的話
2022-03-05 14:20:00
借應收賬款負數 貸主營業務收入負數 應交稅費,負數 然后再做發票的,借應收賬款 貸主營業務收入應交稅費。
2023-03-20 16:12:06
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