老師、客戶給公司付貨款的時候、用銀行存款支付 問
同學你好 對于你家來說是 預收賬款,還是說,你家已經確認過應收賬款了,還是說,一手交錢一手貨的,你家的收入也正打算要一起確認呢, 如果是已經確認過收入與應收賬款了,那就 借:銀行存款 貸:應收賬款 答
老師,你好,這是我們企業的稅種認定表,請問印花稅要 問
你好,有發生印花稅應稅行為的就要申報印花稅。 答
成本核算怎么操作的? 問
同學你好,你主要是指什么,系統操作,還是說成本核算的規則 還是其他 答
員工因公傷殘在修養中,沒有薪酬,公司為其購買社保, 問
個人部分還是造工資表計提 答
25年12月暫估進貨成本3萬,次年2月收到發票直接沖 問
那個關鍵是有金額差嗎? 答

老師好,留抵的增值稅進項稅額一年結束后可以辦理留抵退稅嗎?
答: 不能退稅的,下年繼續抵扣
老師,請問外貿企業,勾選退稅認證的進項稅額,增值稅表是顯示在待抵扣進項稅額的,退稅成功后,需要把已退稅進項稅額填寫到增值稅表進項稅額轉出額,免稅項目用這一欄嗎
答: 一般是填在18欄 你們這個情況哈
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
18年漏報了一筆無票收入49000,然后22年做留底退稅的時候進項稅額多轉出了42000,后期按正確的在相應的征期內都改了增值稅報表,兩個抵減之后差7千多,然后7千繳回國庫了,我咋做賬這七千增值稅??(另外 私企從始至終沒有結轉過增值稅。)
答: 同學你好 你結轉增值稅就可以了
18年漏報了一筆無票收入49000,然后22年做留底退稅的時候進項稅額多轉出了42000,后期按正確的在相應的征期內都改了增值稅報表,兩個抵減之后差7千多,然后7千繳回國庫了,我咋做賬這七千??
2024年12月繳納11月增值稅,稅局說稅負過低,我把進項稅額放了一部分不抵扣,增加了增值稅,但1月份又把這部分的增值稅退稅回來了,應該怎么辦?
我公司有進項稅額1600萬 且符合加計扣除10%政策 預計于下月申請增值稅留抵退稅工作 想問一下如果退還成功 160萬的加計扣除是不是還能正常抵減
18年漏報了一筆無票收入49000,然后22年做留底退稅的時候進項稅額多轉出了42000,后期按正確的在相應的征期內都改了增值稅報表,兩個抵減之后差7千多,然后7千繳回國庫了,我咋做賬這七千增值稅??









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