送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-22 09:59

你好,當時的分錄怎么做的?

英勇的面包 追問

2022-04-22 10:19

借成本貸應付款

郭老師 解答

2022-04-22 10:21

借應付賬款貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配未分配利潤貸應付賬款

英勇的面包 追問

2022-04-22 10:40

老師,請問是做兩筆相反的分錄嗎?可以解釋一下是什么意思嗎?沒有很明白

郭老師 解答

2022-04-22 10:43

好對的是的,第一個是紅沖你的成本,第二個是做發票的。

英勇的面包 追問

2022-04-22 10:46

那請問老師我會不會涉及納稅調增

郭老師 解答

2022-04-22 10:48

你好,不會的,暫估和發票一樣的,不影響你匯算清交可以抵扣的。

上傳圖片 ?
相關問題討論
處理預提成本與收到的票的方法是,發生去年的預提成本應先從本年收到的票中抵扣,若本年收到的票不足以償還去年預提的成本,那么余額可以暫存或作為未來支出等所有費用的支付。同時,如果本年收到的票超出了去年預提的成本,那么多余的部分可以用于補充本年度的費用或轉存作為未來支出。 拓展知識:預提成本是指企業提前付出的某項費用,比如物業管理費、租金等,而收到的票就指企業收到的款項,比如營業收入、利息收入等。
2023-03-01 11:49:06
你好,當時的分錄怎么做的?
2022-04-22 09:59:08
你好,當時預提的分錄怎么做的?
2022-04-22 10:01:03
你好,去年的分錄是怎么做的?
2022-05-30 09:36:26
你好,此問題已經給予回復
2017-05-11 17:21:47
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...