老師您好,有問題請教一下,謝謝 問
同學,你好 具體什么問題?? 答
老師,我第一次弄這個社保,我給他日常申報完了,接下 問
日常申報完后,下一步直接點【提交申報】,然后去【費款繳納】里扣款,就完成了。 4 月社保計提: 借:管理費用 / 銷售費用等 - 社保(單位部分) 貸:應付職工薪酬 - 社保(單位部分) 繳納社保: 借:應付職工薪酬 - 社保(單位部分) 借:其他應收款 - 個人社保(個人部分) 貸:銀行存款 發工資扣個人部分: 借:應付職工薪酬 - 工資 貸:其他應收款 - 個人社保 貸:銀行存款 答
老師1月份利息沒做收入,現在領導讓反結1月的賬做 問
您好,這個需要更正1月的申報表 答
我們25年1月才成立,25年4月才有流水,為什么會這樣 問
你好,他這里就是對同期收入資產比較,發現數據變化大。提示一下,看有沒有填報錯誤。沒有填錯的,就不用管就是。 答
老師,企業對賬函拍照給對方,對方打印出來蓋章再拍 問
您好,可以的,上面有章就行 答

老師,我們兩個車間實際沒有銀行賬號的,我可不可以直接;借:制造費用 貸:營業外收入
答: 如果不付款可以這樣做
請問老師,減免去年的房租費怎么入賬,比如去年總的房租50萬,去年開了35萬的票,已經分攤計提過了,款也付清了,今年才把去年減免的15萬票開來(不用付款),這15萬怎么入賬我做的是借制造費用,進項稅額,貸營業外收入,對不對呢
答: 你好,他把減免的15萬也給你開了發票,是這個意思嗎?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
本公司是生產企業,現把空出來的廠房租給隔壁公司。平時的電費大概是1月/度,和隔壁公司收的電費是1.2元/度。我做賬的時候把發票上的金額(例如100度,其中承租方20度)都放在制造費用里。然后收取費用的時候,制造費用轉出20元,再把多收的4元放營業外收入可以嗎
答: 你好;? ?你們電費轉售了。? 不能計入營業外收入; 會走其他業務成本和其他業務收入報稅的??








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陪你考證的初級班主任 追問
2022-04-21 14:27
樸老師 解答
2022-04-21 14:35