
企業因供應商提供虛假票,導致進項票被稅務局沒收,做進項稅額轉出之后,補繳的增值稅怎么做分錄,已計提的成本怎么沖回
答: 您好,借成本費用貸應交稅費應交增值稅(進項稅轉出)。是否真實業務?
你好 我公司是一般納稅人 2019年進項發票供應商被認定為虛開發票 稅務局要求做進項稅額轉出并把之前已經做主營業務成本做利潤調增 2022年2月做了進項稅額轉出要怎么做會計分錄
答: 借以前年度損益調整 貸應交稅費應交增值稅進項轉出 借應交稅費,應交增值稅進項轉出 貸應交稅費查補稅款, 借應交稅費查補稅款貸銀行存款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,我是購買方,供應商 提供銷售折讓紅沖了部份發票,導致我這邊有個進項稅額轉出。先問下我這個進項稅額的完整會計分錄怎么做。
答: 借:原材料等 負數 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數 ? ? ? 應付賬款-負數
我們公司因為供應商稅務問題 導致2022年供應商開給我們的一筆進項這個月要做為異常憑證做進項稅額轉出 請問下轉出的這邊進項稅額要怎么做分錄
我們公司因為供應商稅務問題 導致2022年供應商開給我們的一筆進項這個月要做為異常憑證做進項稅額轉出 請問下轉出的這邊進項稅額要怎么做分錄
我們公司因為供應商稅務問題 導致2022年供應商開給我們的一筆進項這個月要做為異常憑證做進項稅額轉出 請問下轉出的這邊進項稅額要怎么做分錄謝謝
我們公司因為供應商稅務問題 導致2022年供應商開給我們的一筆進項這個月要做為異常憑證做進項稅額轉出 請問下轉出的這邊進項稅額要怎么做分錄
老師,我們公司因為進項加計抵減多提了,而導致增值稅少繳了,已經更正申報。我現在需要補提增值稅,會計分錄怎樣做,前期多計提的進項加計抵減需要負數沖回嗎。分錄怎樣做





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