送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-04-18 20:25

同學你好
如果不抵稅,就不轉入應交稅費-應交增值稅(減免稅額),什么時候抵稅再轉;

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同學你好 如果不抵稅,就不轉入應交稅費-應交增值稅(減免稅額),什么時候抵稅再轉;
2022-04-18 20:25:53
你好,這個賬務處理是正確的。
2023-07-07 12:05:45
您好。是抵扣應交稅費應交增值稅貸方發生額
2022-01-29 21:30:15
你好,不對的,是不應該有余額的。
2022-03-14 11:16:48
嗯,你好同學,你計提的時候那個應交增值稅是四零八點四二,然后你交納的時候是三九四點一三,然后有個差額,你要把那個應交稅費,應交增值稅那個差額部分轉到營業外收入里面。
2022-03-14 11:40:38
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