老師你好,我有一筆用于個人消費專票,當初我可能做 問
你好,作進項稅額轉出,計入相應的費用 答
Fenny老師,想咨詢您個問題。 問
你好,在的,同學有什么問題呀。 答
請問老師,是不是選第1種?我們公司注冊資本1000萬,已 問
是的,就是選擇第1個就行 答
發票上公司購進了一輛車怎么入賬 問
你好 借:固定資產 貸:應付賬款/銀行存款 答
老師,公司有個員工2026年1月2月在我們公司上班試 問
可以的,試用期可以那樣做 答

還有一個問題!我有個一般納稅的勞務公司,也是實行小企業會計準則,業務很少,也有點業務招待費,我不想調整了行嗎?代理說不用調,我算了下,調完所得稅88元,太麻煩,去年代理做賬就沒調 業務招待費能不調整嗎?老師去年代理就沒調整 調完和上邊一樣,計提所得稅做到2022年了,年底一塊結轉未分配利潤,今年的財務報表期初余額都不用動對嗎?老師!為什么別的老師有讓調期初余額的,說什么要不不對應?
答: 不行的,業務招待費你再所得稅扣除的時候,必須按照標準去扣除,不能因為金額小就不調整的。
我有個一般納稅的勞務公司,也是實行小企業會計準則,業務很少,也有點業務招待費,我不想調整了行嗎?代理說不用調,我算了下,調完所得稅88元,太麻煩,去年代理做賬就沒調 業務招待費能不調整嗎 調完和上邊一樣,計提所得稅做到2022年了,年底一塊結轉未分配利潤,今年的財務報表期初余額都不用動對嗎?老師!為什么別的老師有讓調期初余額的,說什么要不不對應?
答: 您好,財務報表的期初金額是不需要動的。嗯,你調整的只是你匯算清繳的那個表格知道吧。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我所得稅匯算是,業務招待費調增了,然后還彌補了以前的虧損,分錄怎么寫呀,小企業會計準則
答: 你好,同學 實際繳納所得稅沒










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