老師請問一下,我們是裝修服務業,3月份要確認收入38 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
同一家公司。之前寫著往來款后面寫著貨款。現在 問
你好,你這個其他應付和應收兩個金額不符,而且同一個總公司/集團下面的兩個公司之間的往來嗎。 答
老師好!請問2月份發的2025年終獎(25年已計提),得填寫 問
是的,那個是正常的哈 答
請問,8月和11月分別有兩票報關單的金額和數量有誤 問
你好,需要好先確認收入才可以目前 答
所得稅申報表里填寫實際支付的職工薪酬,是不是包 問
根據應付職工薪酬1-12月賬面合計數字填報 事項1.“職工薪酬-已計入成本費用的職工薪酬”:填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費支出、職工教育經費支出、工會經費支出、各類基本社會保障性繳款、住房公積金、補充養老保險、補充醫療保險等累計金額。 一般是應付職工薪酬一級科目貸方累計;沒通過應付職工薪酬計提的,加上計入管理費用,銷售費用,主營業務成本里邊的職工薪酬 2.“職工薪酬-實際支付給職工的應付職工薪酬”:填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目下工資薪金(只是工資和獎金)借方發生額累計金額。 答

老師好!公司在2022年1月27日支付過渡費時由于資金短缺,于是向承接我公司的建設工程有限公司借了40萬元來支付過渡費,公司與2022年2月8日已將借款還清。現在老板要財務支付2萬元給建設工程有限公司的某人。因為是這個人找人借款將款項打到他們建設工程有限公司,再由建設工程有限公司轉入我公司來支付過渡費。現是要用提現方式來支付2萬元給個人。請問一下這提現付給個人是打領條好呢?還是收條好?備注寫什么最好?對方要提供什么給我公司?這樣操作違不違規?
答: 讓他們給公司開票,要不然不能入賬
在2021年支付一筆款項項目處理賬務如下:財務會計 借方:業務活動費代方:財政撥款收入預算會計借方:事業支出代方:財政撥款預算收入在2022年發現賬務處理有問題,此款項財務會計科目應該是應付賬款,現在我應該怎么做憑證。
答: 你好;借:以前年度盈余調整貸應付賬款? ??
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師請教大家一個問題。醫院用財政項目撥款購買的固定資產計提折舊。收到撥款時,借:銀行存款 貸:財政撥款收入-財政項目撥款收入; 計提折舊時:借:業務活動費用-財政項目-固定資產折舊 貸:固定資產累計折舊 。期末因為業務活動費用-財政項目 小于 財政項目撥款收入,導致本期盈余--財政項目盈余 有余額。這類業務到年底會計分錄應該如何結轉,次年怎樣繼續計提折舊。
答: 你好!年末結轉記入累計盈余,即可,次年還是一樣計提折舊就可以了 借:業務活動費用-財政項目-固定資產折舊 貸:固定資產累計折舊





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