送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-04-15 20:38

同學你好
1
借,庫存現金
貸,銀行存款
2
借,管理費用
貸,庫存現金
3
借,庫存現金
貸,銀行存款
4
借,其他應收款
貸,庫存現金
5
借,管理費用780
貸,其他應收款700
貸,庫存現金80
6
借,銀行存款
貸,庫存現金;

義氣的百褶裙 追問

2022-04-15 21:33

謝謝老師

義氣的百褶裙 追問

2022-04-15 21:34

.甲公司購入一臺不需要安裝即可投入使用的設備,取得的增值稅專用發票上注明的設備價款為30 000元,增值稅額為5 100元,另支付運輸費300元,包裝費400元,款項以銀行存款支付,假設甲公司屬于增值稅一般納稅人,增值稅進項稅額不納入固定資產成本核算。

義氣的百褶裙 追問

2022-04-15 21:35

請問老師這個題怎么解

立紅老師 解答

2022-04-15 21:35

同學你好,這個是做分錄么?

義氣的百褶裙 追問

2022-04-15 21:50

對的老師

立紅老師 解答

2022-04-16 09:10

同學你好
借,固定資產30700
借,應交稅費一應增一進項5100
貸,銀行存款

義氣的百褶裙 追問

2022-04-16 16:27

.甲公司用銀行存款購入一臺需要安裝的設備,增值稅專用發票上注明的設備買價為200 000元,增值稅額為34 000元,支付運費10 000元,支付安裝費30 000元,甲公司為增值稅一般納稅人。 編制分錄

立紅老師 解答

2022-04-16 16:28

同學你好,學堂 有規定,不同的問題 是需要重新發起提問的,望理解 ;

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同學你好 1 借,庫存現金 貸,銀行存款 2 借,管理費用 貸,庫存現金 3 借,庫存現金 貸,銀行存款 4 借,其他應收款 貸,庫存現金 5 借,管理費用780 貸,其他應收款700 貸,庫存現金80 6 借,銀行存款 貸,庫存現金;
2022-04-15 20:38:55
1借在途物資-鋼材900000+16350/1.09=915000 應交稅費應交增值稅進項稅118350 貸銀行存款1033350
2023-06-27 09:11:19
你好,如果是籌建期的,所有的費用都是在管理費用、開辦費里面。
2022-08-08 14:55:13
你好 :(1)3日,從開戶銀行提取庫存現金5000元備用。 借:庫存現金,貸:銀行存款? (2)5日,出租包裝物收入庫存現金(租金)700元。 借:庫存現金?,貸:其他業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (3)6日,銷售商品貨款800元,增值稅128元,共計收入庫存現金928元。 借:庫存現金?,貸:主營業務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (4)7日,開出現金支票提取現金110,000元,備發工資。 借:庫存現金,貸:銀行存款? (5)8日,以庫存現金發放職工工資110,000元。 借;應付職工薪酬,貸:庫存現金 (6)10日,管理部門職工劉雯出差預借差旅費3,000元,以現金付訖。 借;其他應收款,貸:庫存現金 “(7)11日,職工黃旭報銷購買辦公用品費260元,以現金付訖。 借;管理費用,貸:庫存現金 (8)12日,在庫存現金清查中,發現庫存現金較賬面余額多出32元。 借:庫存現金,貸:待處理財產損益 (9)13日,經反復核查,上述庫存現金長款原因不明,經批準轉入有關賬戶。 借;待處理財產損益,貸:營業外收入 (10)15日,職工劉雯出差回來報銷差旅費2,800元,交回剩余現金200元。 借;管理費用,庫存現金,貸:其他應收款 (11)24日,在庫存現金清查中,發現庫存現金較賬面余額短缺50元。 借:待處理財產損益,貸:庫存現金 (12)26日,經查,上述庫存現金短缺屬于出納李伊的責任,應由其賠償。 借;其他應收款,貸;待處理財產損益 (13)28日,收到出納李伊賠款50元。 借;庫存現金等科目,貸:其他應收款? (14)30日,以現金支付醫務室購買的藥品費用900元。 借:應付職工薪酬—福利費,貸:庫存現金
2022-12-03 11:26:08
同學你好,農產品可以去找農民代開發票,差旅費也要有發票才能報銷
2022-03-08 02:46:17
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