送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-06-27 09:11

1借在途物資-鋼材900000+16350/1.09=915000
應交稅費應交增值稅進項稅118350
貸銀行存款1033350

暖暖老師 解答

2023-06-27 09:11

2借在途物資-板材305000
應交稅費應交增值稅進項稅39450
貸銀行存款344450

暖暖老師 解答

2023-06-27 09:12

3借管理費用1850
庫存現金150
貸其他應收款2000

暖暖老師 解答

2023-06-27 09:12

4借管理費用750
貸庫存現金750

暖暖老師 解答

2023-06-27 09:12

5借在途物資15700
貸應付職工薪酬15700

暖暖老師 解答

2023-06-27 09:13

6借在途物資-鋼材11775
-板材3925
貸在途物資15700

暖暖老師 解答

2023-06-27 09:14

7借原材料-鋼材926775
-板材308925
貸在途物資-鋼材926775
-板材308925

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1借在途物資-鋼材900000+16350/1.09=915000 應交稅費應交增值稅進項稅118350 貸銀行存款1033350
2023-06-27 09:11:19
你好 1.采購員張偉出差,預借差旅費2000元。 借:其他應收款,貸:庫存現金,是付款憑證 2.出售舊報紙,收到現金500元。 借:庫存現金,貸:其他業務收入,是收款憑證 3.報銷員工市內交通費100元 借:管理費用,貸:庫存現金,是付款憑證 4.支付廠部購買辦公用品費用600元 借:管理費用,貸:庫存現金,是付款憑證 5.采購員張偉出差回來,報銷差旅費1300元,剩余款項退回財務部門。 借:管理費用,庫存現金,貸:其他應收款,是收款憑證 6.收到門市部交來的營業款16000元,并存入銀行。 借:銀行存款,貸:主營業務收入,是收款憑證 7.趙莉獲杰出員工獎,發放獎金4000元,以現金支付。 借:應付職工薪酬,貸:庫存現金,是付款憑證?
2023-11-07 21:00:08
尊敬的學員您好!參考一下 1借,庫存現金2000 貸,銀行存款2000 2借:暫付款——吳李麗1000 貸:庫存現金 1000 3借:經費支出——基本支出 850 庫存現金 150 貸:暫付款——李麗1000
2023-06-19 16:10:41
您好,借 管理費用? 住宿費5000? 快遞費 1186.79? 差旅費津貼 600? 交通費 1080? ?庫存現金 20? ?應交稅費300? 貸 其他應收款 10000
2024-01-06 16:04:01
借管理費用 差旅費 貸庫存現金
2020-06-22 08:59:54
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