送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-15 16:00

你好;   那你們是不是稅負 都是0 了 。 長期在0報是嗎

嘮叨的大俠 追問

2022-04-15 16:04

是的,每次申報,在稅務報表中都顯示為零申報,我都怕了,請問老師該如何做呢,謝謝!

meizi老師 解答

2022-04-15 16:08

 你好;   那你就長期0報; 怕稅務局監控你們的。   因為怕你們有稅負率考核的  

嘮叨的大俠 追問

2022-04-15 16:13

那請問老師我后續該如何做呢,謝謝!

meizi老師 解答

2022-04-15 16:17

你好; 后續的話; 注意適當認證進項稅。 繳納一些稅費 ; 別長期0繳納  

嘮叨的大俠 追問

2022-04-15 16:22

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2022-04-15 16:26

 不客氣的。幫到你就好; 我給你推薦一個課程 。學堂的稅負率課程有空去看。 對于你來說有幫助的   

嘮叨的大俠 追問

2022-04-15 16:32

老師,請問我在5月申報4月的時候,是不是可以先不用之前的進項稅抵扣,先自己繳納一部分稅,就可以避免這種情況呢

meizi老師 解答

2022-04-15 16:47

你好 ;  是的。  少認證一些;  別收到發票就馬上一次性認證了。 你還是考慮下稅負率的  

嘮叨的大俠 追問

2022-04-15 16:49

老師,請教下,公司員工個稅是不是每個月申報就行了,一整年的還有什么需要處理的嗎?

meizi老師 解答

2022-04-15 16:51

你好; 是的。按月來報; 次年匯算    

嘮叨的大俠 追問

2022-04-15 16:53

次年匯算是在哪里做呢,小白,不太懂,謝謝老師

meizi老師 解答

2022-04-15 16:57

 你好; 電子稅務局里面去報 ; 你去看看齊紅老師的實操匯算課程。 有講解的  

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好; 那你們是不是稅負 都是0 了 。 長期在0報是嗎
2022-04-15 16:00:04
您好您可以 您好,您可以零申報不認證進項。
2022-08-03 14:20:45
你好;是 。 可以這樣理解的
2022-07-28 11:57:53
取得的發票的自然份數,就是多少張
2022-04-02 16:13:41
你好,同學,根據申報表與賬的差額 借,應交稅費~未交增值稅 貸,其他收益
2022-04-06 15:00:03
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
  • 外貿企業已經確認改單不成功的報關單,現在需要怎

    金額 / 幣制錯誤 按實際收匯做賬 外匯監測系統做 “差額報告” 無法改單 %2B 無法退稅 %2B 無法內銷 走 退運:辦退運報關、沖收入、退稅款 / 補稅 或 視同內銷 繳稅(最穩妥) 改單不成 = 按錯誤報關單走流程,但按真實業務做賬 %2B 稅務定性(可退 / 免稅 / 征稅)%2B 全套資料備查 %2B 外匯報告。 1. 尚未申報退稅 確認外銷(按正確業務) 借:應收賬款 — 外商 貸:主營業務收入 — 出口銷售收入(FOB) 進貨(正常) 借:庫存商品 借:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 不能退稅:進項轉出 / 視同內銷 免稅不退稅: 借:主營業務成本 貸:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額轉出) 視同內銷征稅: 借:主營業務收入 — 出口 貸:主營業務收入 — 內銷 貸:應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額) 借:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額轉出)(紅字沖回) 2. 已申報退稅、已到賬 沖減退稅 借:其他應收款 — 應收出口退稅(紅字) 貸:應交稅費 — 應交增值稅(出口退稅)(紅字) 補繳稅款 借:應交稅費 — 應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 成本調整(同 “尚未申報”) 3. 沖減原錯誤收入 / 成本(跨月 / 跨年) 紅字沖銷錯誤分錄,按正確業務重做 跨年:用 “以前年度損益調整” 替代損益科目 三、稅務處理(最關鍵) 出口退稅申報 能退:按原報關單申報,附差異說明 %2B 全套證據 不能退:在退稅系統做 “不予退稅 / 沖減”,或不申報退稅 增值稅申報 視同內銷:填 “未開具發票” 銷項,進項正常抵扣 免稅:填 “免稅銷售額”,進項轉出 備案與備查 留存:情況說明、報關單、合同、發票、提單、收匯水單、改單被拒回執 海關風險 主動書面說明;申報不實可能被處罰、影響信用

  • 老師,我們公司的房產原來出租從租計征房產稅,現在

    您好,是的,就是你說的這樣的

  • 稅收優惠紅利賬單是什么意思?有房土,所得稅等,要怎

    您好,最下面打個勾,提交就可以

  • 自然人屬于個人,而商業匯票的持票人不能是個人,只

    你好,是的,一般情況商業匯票持票人不能是自然人個人。

  • 二手機械按五年計提的折舊,匯算清繳的時候應該怎

    正常填報折舊表稅前扣除就行

舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...