
當年會計利潤1000萬,稅率25%,庫存商品年初賬面余額為200萬元,已提跌價準備80萬元;年末賬面余額為350萬元,相應的跌價準備為110萬元,所得稅咋處理,當期調增還是調減,確認的是遞延資產還是負債
答: 你好,當期調增110-80=30.確認新增遞延所得稅資產30*25%=7.5
請問老師,我去年年底庫存商品出紅字,但現在要注銷了,年度企業所得稅已報出了,怎么辦
答: 你好,去年年底庫存商品出紅字,是什么原因導致的呢?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,企業所得稅預繳了,但是全年是虧損的,產生了退稅9400元,這個退稅是不是會被查賬,我們業務真實的,發票都在,但是原始拉運貨物的磅單都是照片保存在老板手機里,原件不全,很多都因為前期不重視丟失了,我跟老板說讓把照片打印出來,但是現在因為老板不做這個業務了,不想打印,我說了好幾次,也沒有動靜,我想的萬一查賬的話是不是除了發票合同,就是要看結轉成本的時候我做的庫存商品明細賬對應的原始磅單啊,這個沒有是不是問題挺大的
答: 同學你好 這個稅局可能會查賬哦






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喜悅的鮮花 追問
2022-04-15 11:57
張壹老師 解答
2022-04-15 12:02