送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-04-14 16:31

對,做到的話就是這么做的。

努力奮斗ing 追問

2022-04-14 16:35

但是當開始開業公戶上也沒有款項,報銷直接:借:管理   貸:其他應付款-某某(老板的名字)

東老師 解答

2022-04-14 16:36

直接這么做的話也可以。

上傳圖片 ?
相關問題討論
對,做到的話就是這么做的。
2022-04-14 16:31:05
計提:借管理費用 其他應收款(個人) 貸應付工資 發放:借應付工資 貸其他應收款-個人部分 貸銀行存款
2017-07-05 11:48:13
您好 借:管理費用-社保費 貸:應付職工薪酬-單位社保費 上交的時候 借:應付職工薪酬-單位社保費 借:其他應收款-個人社保費 貸:銀行存款
2022-04-05 10:50:42
你好,是可以這樣做的呢
2022-04-11 22:50:04
你好同學,僅供參考: 差旅費報銷的會計分錄:借:管理費用;貸:其他應收款,借或貸:庫存現金。2、出差人員出差前預借差旅費時,此時尚未出差,費用沒有發生:借:其他應收款——職工;貸:庫存現金。3、出差報銷時,差旅費用已經發生,差旅費一般列入管理費用,費用增加記入借方。 希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予積極的評價更好地進行服務,謝謝!
2022-03-01 17:05:14
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...