送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-14 16:43

 你好;      可以的。   當年的可以直接補做 的  ;  跨年 要做借其他應付款貸  以前年度損益調整  ; 應交稅費-應交增值稅。 借 以前年度損益調整貸利潤分配-未分配利潤    

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好的,舉個例子來講解一下吧,假設某公司小規模納稅人,本期到期的其他應付款為16000元,根據會計準則,當期發生的主營業務收入需要減去到期的其他應付款,這樣該企業本期的實際主營業務收入為15841.58元,減去本期實際應繳稅費(如增值稅)158.42元,就是本期應確認的主營業務收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他應付款轉為主營業務收入的會計處理就是:借:其他應付款16000,貸:主營業務收入15683.16,貸:應交稅費158.42
2023-03-20 12:24:47
你好,是這樣做分錄的.
2022-04-01 11:44:19
同學,你好,這個電費以前是哪個付的了?
2022-04-14 12:11:47
?你好;? ? ? 可以的。? ?當年的可以直接補做 的? ;? 跨年 要做借其他應付款貸? 以前年度損益調整? ; 應交稅費-應交增值稅。 借 以前年度損益調整貸利潤分配-未分配利潤? ??
2022-04-14 16:43:30
你好; 你這個沒有跨年的話; 可以的 。 可以這樣做的
2022-04-14 15:50:09
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