送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-14 14:08

您好
借:原材料等
貸:應付賬款-暫估應付賬款

申紅霞18980781156 追問

2022-04-14 14:35

收到發需后又應該怎樣處理呢

bamboo老師 解答

2022-04-14 14:37

借:應付賬款-暫估應付賬款
貸:應付賬款

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相關問題討論
您好 借:原材料等 貸:應付賬款-暫估應付賬款
2022-04-14 14:08:58
你好,進入開票系統,填寫負數發票信息表,提交稅局審批,通過之后根據通知單號碼錄入開具負數發票,然后給對方重新開具正數發票
2022-04-06 12:56:15
你好,股東的入股資金,是可以轉到對公帳戶的 借:銀行存款,貸:實收資本?
2022-04-22 14:46:12
你好,沒有限制的
2017-06-14 09:36:49
你好,是的呢,超過一年也可以的
2022-03-14 17:39:05
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