老師您好,有問題請教一下,謝謝 問
同學,你好 具體什么問題?? 答
老師,我第一次弄這個社保,我給他日常申報完了,接下 問
日常申報完后,下一步直接點【提交申報】,然后去【費款繳納】里扣款,就完成了。 4 月社保計提: 借:管理費用 / 銷售費用等 - 社保(單位部分) 貸:應付職工薪酬 - 社保(單位部分) 繳納社保: 借:應付職工薪酬 - 社保(單位部分) 借:其他應收款 - 個人社保(個人部分) 貸:銀行存款 發工資扣個人部分: 借:應付職工薪酬 - 工資 貸:其他應收款 - 個人社保 貸:銀行存款 答
老師1月份利息沒做收入,現在領導讓反結1月的賬做 問
您好,這個需要更正1月的申報表 答
我們25年1月才成立,25年4月才有流水,為什么會這樣 問
你好,他這里就是對同期收入資產比較,發現數據變化大。提示一下,看有沒有填報錯誤。沒有填錯的,就不用管就是。 答
老師,企業對賬函拍照給對方,對方打印出來蓋章再拍 問
您好,可以的,上面有章就行 答

您好,1月企業購入1800元的固定資產,入賬時借:固定資產1800 貸:銀行存款1800,次月一次性計提折舊時還用考慮殘值嗎?
答: 你好,殘值率由企業估計確定,一般是0%-5%
動用銀行存款支付了水、電、氣等車間開支 200 000 元和車間主任與車間其他管理人員薪酬 1 400 000 元。當月對車間的固定資產計提折舊4 000 000 元。
答: 你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1.公司3月購買打印機入固定資產庫,分錄:借:固定資產 1000 貸:銀行存款 1000 ,然后3月行政部領出去,這個怎么做分錄? 2.當月增加的固定資產,當月不計提折舊,從下月起計提折舊;當月減少的固定資產,當月仍計提折舊,從下月起不計提折舊 ,這個當月減少的固定資產是怎么理解啊,是沒發用了馬還是從固定資產庫領出去了
答: 你好 1,3月行政部領出去,不需要特地做分錄 2,當月減少的固定資產,比如報廢了或者對外銷售了。








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