送心意

樸老師

職稱會計師

2022-04-13 19:04

同學你好
暫估的匯算清繳之前來發票了嗎

大力的白開水 追問

2022-04-13 19:11

沒有來,因為有可能商品錄錯了,有的東西來發票了被當成別的東西出庫掉了,就導致有些東西賬面上一直沒有來就一直暫估著。

樸老師 解答

2022-04-13 19:11

那這個要調增了哦

樸老師 解答

2022-04-13 19:11

納稅調整明細表調增

大力的白開水 追問

2022-04-13 19:18

那我做賬怎么調整這個庫存表呢?就是要和實際庫存一致。

大力的白開水 追問

2022-04-13 19:20

現在對賬就是一些東西庫存對不上,能調整和實際庫存一樣嗎?

樸老師 解答

2022-04-13 19:23

同學你好
對的
這個是一樣的
庫存要一致

大力的白開水 追問

2022-04-13 19:32

老師,我還不明白,比如這個商品賬上有庫存,實際沒有了,做賬的時候可以直接出庫嗎?

大力的白開水 追問

2022-04-13 19:34

還有暫估的商品,發票以前來過被當成別的商品入了,這個東西賬上就要一直暫估嗎?

大力的白開水 追問

2022-04-13 19:34

麻煩了老師再幫我解答一些,謝謝。

樸老師 解答

2022-04-13 19:39

對的 這個可以的哦

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學你好 暫估的匯算清繳之前來發票了嗎
2022-04-13 19:04:20
這種情況下,是暫估入庫處理的,借;庫存商品,貸:應付賬款-暫估款。
2018-11-12 23:30:23
早上好,實際庫存為60件*單價10=600元,我們財務賬面上庫存100元,要把總金額600元調成100元做成進銷存表格,我們的單價是100/60=1.667元,這樣進銷存 調整為 庫存 60件*單價1.667=100元,以后我們的銷售成本就按進銷存的數據來記賬。
2024-01-17 07:43:20
你好,后期要調前期數據,那需要你把差異數據500找出依據補入庫處理
2024-01-16 21:04:15
你好,如果之前沒有抵扣的話,借管理費用,福利費貸應付職工薪酬借應付職工薪酬貸庫存商品需要合并到工資交個稅。
2021-12-29 16:03:05
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...