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微信用戶
于2022-04-13 15:32 發布 ??2523次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2022-04-13 15:32
你好,可以把結轉錯誤的分錄刪除,然后做正確 的結轉分錄
鄒老師 解答
2022-04-13 15:40
你好,不一致那說明就有錯誤啊
微信用戶 追問
2022-04-13 15:33
是結轉錯了?
2022-04-13 15:35
剛接手這家公司。元月2月都沒結轉,我結轉時發現金額對不上
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月末結轉未交增值稅與實際交的金額不一致。如何調
答: 你好,可以把結轉錯誤的分錄刪除,然后做正確 的結轉分錄?
答: 你可以先檢查確定月末結轉未交增值稅是否正確。如果發現月末結轉未交增值稅有問題,可以按照規定步驟進行補交增值稅、繳納稅款,以調整金額不一致的情況。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問上年結轉未交增值稅與實際支付的增值稅有差額,是借:應交稅費—未交增值稅,貸:以前年度損益?
答: 可以的,可以這么做。
老師 增值稅結轉時 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅實際繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款增值稅結轉時 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-未交增值稅實際繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款哪個才是正確的?應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 這個科目是必須中間存在過渡的嗎
討論
老師,您好,按下面的方式處理增值稅,交了的增值稅好像沒有計入到利潤表中呢??增值稅?期末結轉的會計處理步驟?12?進項稅額結轉?:借:應繳稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應繳稅費——應交增值稅(進項稅額)?銷項稅額結轉?:借:應繳稅費——應交增值稅(銷項稅額)貸:應繳稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)?應繳納的增值稅數額結轉?:借:應繳稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應繳稅費——未交增值稅?實際繳納增值稅?:借:應繳稅費——未交增值稅貸:銀行存款
老師,結賬時出現提示“應交增值稅+未交增值稅為10,821.04元,未計提稅金”要怎么處理?實際做賬只有未交增值稅借方余額379.92
老師您好,月末結轉增值稅后,未交增值稅的余額比實際交納的多差額是稅控維護費怎么處理
請問每月結轉銷項進項和應交增值稅(轉出未交增值稅)按哪個數據本月實際取得進項2萬,銷項1萬,但是按一定稅負繳納,實際勾選抵扣進項6000元,繳納增值稅4000元借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),---填本月實際取得10000貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),--填本月實際取勾選抵扣6000???????應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)--本月要交的稅 4000計提本月應交的增值稅借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅),--4000貸:應交稅費—未交增值稅 --4000以上的數對嗎,還是應交稅費—應交增值稅(進項稅額)填取得2萬
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 116418 個
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鄒老師 解答
2022-04-13 15:40
微信用戶 追問
2022-04-13 15:33
微信用戶 追問
2022-04-13 15:35