送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-04-12 20:36

你好,以前年度的稅費沒有計提或者支付,具體是什么稅款?
進項大于銷項,結轉的分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

Nicola 追問

2022-04-12 20:36

印花稅和附加稅

鄒老師 解答

2022-04-12 20:38

你好
印花稅
借:以前年度損益調整—稅金及附加—印花稅    ,     貸:銀行存款 
附加稅
借:以前年度損益調整—稅金及附加      ,   貸:應交稅費—附加稅
借:應交稅費—附加稅   , 貸:銀行存款

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你好,以前年度的稅費沒有計提或者支付,具體是什么稅款? 進項大于銷項,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
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你好 借:增值稅---進項 帶:未分配利潤
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