送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-19 14:33

你好
紅沖分錄?
匯算清繳調增了嗎

追問

2020-06-19 14:34

以前多提了

郭老師 解答

2020-06-19 14:38

19年匯算清繳,你調增了嗎?

追問

2020-06-20 08:06

沒有調整

郭老師 解答

2020-06-20 08:07

借管理費用負數借應付職工薪酬

追問

2020-06-20 08:08

不用做到以前年度所以調整里邊嗎

郭老師 解答

2020-06-20 08:09

你19年沒有調增,不能用以前年度損益調整
要用管理費用
抵扣20年的

追問

2020-06-20 08:09

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2020-06-20 08:10

不用客氣的,應該的

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相關問題討論
你好 紅沖分錄? 匯算清繳調增了嗎
2020-06-19 14:33:32
你好,當時掛的哪個科目的?
2024-01-05 14:56:47
你好,以前年度的稅費沒有計提或者支付,具體是什么稅款? 進項大于銷項,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2022-04-12 20:36:05
你好 借:以前年度損益調整 貸:對應的科目 然后 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2022-03-14 07:21:03
您好,假設上繳的以前年度預算資金為10,000元,且該資金原本記錄在“累計盈余”科目下,則財務會計分錄可能如下: 借:累計盈余 10,000元 貸:銀行存款 10,000元
2025-03-10 18:26:20
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