送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-12 12:58

借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數。

追問

2022-04-12 13:07

有一個差額怎么處理,當時調到管理費280

郭老師 解答

2022-04-12 13:08

你好,借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅減免稅款,做了這個不就沒有差額了?

追問

2022-04-12 13:22

你好,請問這么做對嗎

郭老師 解答

2022-04-12 13:26

減免稅額不對
你自己看一下你的減免稅額有沒有余額。

追問

2022-04-12 16:50

抱歉,想問一下我上月沒有結轉稅金,可以這個月一起轉嗎,需要怎么做啊

郭老師 解答

2022-04-12 17:03

借應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅減免稅款。

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相關問題討論
借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數。
2022-04-12 12:58:03
您好,您當時做的分錄已經包含了抵扣的意思在里面了,不需要另外再做分錄了
2019-01-15 17:01:45
借應交稅費應交增值稅減免稅額。帶管理費用。
2022-02-23 10:35:57
您好,實際沒抵扣?就是應交增值稅余額與納稅申報表不一致?
2022-04-11 13:52:37
同學你好 金稅盤繳費時候分錄是不是借:管理費用 貸:銀行存款 ——對的; 抵稅時候分錄是什么 借,應交稅費一應增一減免稅款 貸,管理費用;
2022-03-22 19:28:48
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