老師,這張發票怎么做分錄? 問
你好 你這里是單獨付利息嗎。 借:財務費用 貸:應付利息 借:應付利息 貸:銀行存款 答
變更股東怎么操作?需要準備什么資料 問
您好,你給個郵箱,我發操作方法給你,需要股權轉讓協議,營業執照,股東身份證 答
老師好,請問2025年9月購進的生產設備,當時會計記錯 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師你好 中級長投權益法調利潤是為什么要調減 問
你好,長期股權投資權益法確認的投資收益是沒有真正實現的利潤。稅務那邊要真金白銀真正實現的。所以這部分收益要進行納稅調減。 答
想要注銷個體戶,是不是也可以選擇把稅清掉,然后以 問
你好,正在回復題目 答

老師,4月支付稅控盤設備維護費時做借管理費用貸銀行存款 ,全額抵扣增值稅時做借應交稅費-應交增值稅 貸管理費用,這樣對嗎
答: 你好,這個賬務處理是正確的。
我單位的稅控盤服務費280元為全額抵扣,我是這么做的,借管理費用280元,貸銀行存款。然后,借應交稅費減免稅費280,借管理費用-280元,之后怎么處理呀?月末結轉到哪里呢
答: 你好,是一般納稅人的嗎?如果是的話, 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅減免稅款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師一般納稅人全額抵扣金稅盤服務費,這樣做分錄對嗎?借:管理費用—辦公費 280貸:庫存現金/銀行存款 280借:管理費用—辦公費 -280借:應交稅費—應交增值稅—減免稅款 280
答: 你好,是的,是這樣處理的?
金稅盤的防偽稅控服務費科目是不是:借:管理費用 貸:銀行存款 ;借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用?一般納稅人
老師,您好,280塊防偽稅控可以抵扣,分錄是借管理費用,貸銀行存款。抵稅時,借:應交稅費-應增值稅(減免稅款)貸:管理費用。請問那應交稅費-應交增值稅-應增值稅(減免稅款)借方一直掛賬有余額嗎?
老師7月份有筆稅控服務費280元的支出,7月份做賬借:管理費用-稅控服務費 貸:銀行存款,8月份這280元抵減了稅款,借:應交稅費-應交增值稅(稅額抵減)貸:管理費用-稅控服務費,這么做正確嗎?
老師,稅控盤維護費全額抵扣進項稅的分錄:借:應交稅費-應交增值稅-減免稅費貸:管理費用負數我們是按:借:應交稅費-減免稅費貸:管理費用負數這樣做對嗎?










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