送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-12 08:36

你好,如果你的專票開的是1%的,需要填寫,這里面要填寫14000乘以2%。

??? ????? 追問

2022-04-12 08:41

提交不了,并且22行合計也是錯誤的。專票的稅140.20。幫看下到底哪個環節出錯了

郭老師 解答

2022-04-12 08:46

普通發票的,不要在第一欄和第三欄里面填寫。

??? ????? 追問

2022-04-12 08:49

這個也提交不了,并且22行成負數了

郭老師 解答

2022-04-12 08:51

好你的應納稅減征額做錯了1%的專票乘以2%,你不是用的這個1%的專票吧?你是專票加普票的合計吧。

??? ????? 追問

2022-04-12 09:11

是減免表的合計,一個稅控盤服務費一個專票 稅額

郭老師 解答

2022-04-12 09:15

金水盤的減去139.8你需要交多少,抵扣多少。

??? ????? 追問

2022-04-12 09:20

140.2這個是專票的稅

郭老師 解答

2022-04-12 09:22

金稅盤的你只能抵扣280減去139.8

郭老師 解答

2022-04-12 09:23

這個能看懂了嗎
不懂,你可以問的。寫的是哪里不明白。

??? ????? 追問

2022-04-12 09:27

能了,139.8是多交應退的。就是一直提交不了,是哪里出錯了。找不到原因。也問了幾個老師坷給出不同的答案。

郭老師 解答

2022-04-12 09:31

截圖你的主表看一下的。

郭老師 解答

2022-04-12 09:31

填寫的完整的數據。

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相關問題討論
你好,如果你的專票開的是1%的,需要填寫,這里面要填寫14000乘以2%。
2022-04-12 08:36:14
是的,普票減免的2%需要填在,增值稅減免稅申報明細表里面
2023-07-05 16:29:36
你好,專票本來就可以抵扣,不可能再讓你免稅
2019-04-07 14:51:06
季末不交增值稅的部分,直接轉到營業外收入
2024-03-25 11:08:58
你的理解完全正確。 上季度免稅的紅字普票不能抵減本季度藍字專票的應交增值稅,僅能沖減本季度的免稅銷售額;藍字專票需單獨按適用征收率計算繳稅。 若紅字導致免稅欄次出現負數,需攜帶資料去大廳手工申報。
2026-01-16 14:05:20
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