
賬上沒有錢,需要給員工發工資,我向法人借款,但是他沒給我錢借庫存現金貸其它應付款-法人后付借款單據實際發工資借管理費用-工資貸庫存現金后付工資表這樣可以嗎?但是到后面其它應付款-法人科目余額越來越多,不知道怎么辦了,求正確處理方法?
答: 同學您好;聽了您的表述我大概知道你上班的企業了; 首先這樣:我們公司營運支出由我們墊款是絕大多數公司都是這么干的: 借:庫存現金、銀行存款 貸:其他應付款-法人 那么至于你欠錢多對于我們審核角度來說這并沒有問題噢;以后公司掙到錢了咱還錢即可嘛; 其實您這里工資要注意計提噢,不能直接借管理費用-工資 貸庫存現金噢 應該是:每月計提: 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬薪酬-工資 發的時候: 借:應付職工薪酬-工資 貸:庫存現金等
在做現金流量對應科目怎么選?比如,以下兩筆業務,銀行存款對應的現金流量科目,第二筆是管理費用科目,第一筆業務呢?借:管理費用 100 貸:其他應付款 100借:其他應付款 20貸:銀行存款 20借:管理費用 100貸:銀行存款 100
答: ,不用分錄,請說一下業務的情況
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
科目是其他應收款,對方科目是管理費用和庫存現金,如何填寫總分類帳
答: 同學您好,根據涉及到的三個科目,找到這三個科目的總分類賬,然后根據發生額的借貸方向,把金額填進去就行了










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