送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-09 08:11

借其他貨幣資金
貸主營業務收入
應交稅費
到賬之后借銀行存款、
財務費用,手續費
貸其它貨幣資金
收到手續費的發票借其他應付款
借財務費用手續費,負數
然后再做發票的借財務費用,手續費
貸其它應付款

專注的柚子 追問

2022-04-09 08:43

老師我看之前的會計是這樣做的,借銀行存款貸預收賬款,月底確認收入借預收賬款貸主營業務收入和應交稅費銷項。次月收到微信平臺手續費專票時借財務費用和進項貸預收賬款。

郭老師 解答

2022-04-09 08:46

你好這樣的也可以的

專注的柚子 追問

2022-04-09 09:29

還有老師我看之前會計還有把微信的手續費做的銷售費用—技術服務費里了,這樣是不是不可以呀

郭老師 解答

2022-04-09 09:30

對方給你怎么開的發票

郭老師 解答

2022-04-09 09:30

是開的手續費嗎?如果是的話,就是財務費用,
如果是第三方平臺,它開的一般都是服務費,這種可以放到銷售費用服務費

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借其他貨幣資金 貸主營業務收入 應交稅費 到賬之后借銀行存款、 財務費用,手續費 貸其它貨幣資金 收到手續費的發票借其他應付款 借財務費用手續費,負數 然后再做發票的借財務費用,手續費 貸其它應付款
2022-04-09 08:11:30
沒開票就不能稅前扣除
2023-03-23 15:34:45
你好,對方扣除的傭金的吧
2020-07-01 19:38:19
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 借:財務費用-手續費(紅字負數) 只記錄專票的增值稅金額
2022-06-05 14:36:47
你好? 多的不記 按正確的入賬?
2023-01-12 16:04:59
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