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dping
于2022-04-08 18:00 發布 ??853次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2022-04-08 18:01
你好,是的,是這樣的
dping 追問
2022-04-09 07:47
好的,謝謝老師
鄒老師 解答
2022-04-09 08:49
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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22年發放工資憑證,前任會計為平賬,做到貸方其他應付款法人,但實際未發放,2023補發這筆工資,賬務要怎么處理?
答: 借:其他應付款-法人 貸:銀行存款
老師:麻煩問下法人給員工支付工資,發放工資憑證貸方計其他應付款-法人姓名?
答: 你好,是的,是這樣的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,發放工資一直掛在法人名下貸方其他應付款50多萬,有影響嗎
答: 不實際發放的工資不能稅前扣除的
公司 轉帳憑證 借方 其他應付款 楊某4000 貸方 其他應付款 張某 4000請問是誰付錢給誰?
討論
你好老師,發放工資時用其他應收款還是其他應付款
老師你好,想問下公司代扣代繳五險一金,由于公積金是發工資之前繳納的,社保是發工資之后繳納的,那發放工資時,代扣代繳的五險一金應該用其他應收款還是其他應付款呢
你好,計提社保,我上個月發放工資用了其他應付款。這個月用其他應收款。
老師好,為什么之前的會計取備用金的分錄是寫的 借:其他應付款-某人 貸:銀行存款,這個備用金用于現金發放工資了,請問,是不是應該寫其他應收款,而不是其他應付款呢?(公司不欠取備用金的這個人錢)
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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dping 追問
2022-04-09 07:47
鄒老師 解答
2022-04-09 08:49