送心意

樸老師

職稱會計師

2022-09-07 17:07

同學你好


1.計提工資

借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——工資 

2 計提社保(企業部分)

借:××費用(管理/銷售等)  
貸:應付職工薪酬——社保 

3 次月發放工資時 

借:應付職工薪酬——工資 
貸:其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現金/銀行存款或現金 

4 上交杜保 

借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現金

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好同學,計提工資記入應付職工薪酬貸方,發放時借方記入應付職工薪酬
2022-10-04 14:05:54
我這樣跟你講一下,,比如說三月份你交的保險和公積金,他都是在三月份交的錢,但其實你三月份的工資是在四月份發的。我們用其他應收款就可以的,一般都是用其他應付款,但是你用其他應付款也沒錯,只是一個過渡科目。
2022-03-30 16:22:03
同學你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
2022-09-07 17:07:26
同學你好 對的 是這樣寫的
2022-04-02 11:12:12
您好,發放工資通過老板個人卡支付,相當于公司找老板借款用來發工資,后期是要還給老板的,應該做其他應付款。 這樣是存在風險的,發放工資應通過對公賬戶支付。 老板和公司之間的款項應該理清楚,再進行沖銷,不能隨意沖銷。
2020-06-16 11:52:33
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...