- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2022-09-07 17:07
同學你好
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
相關問題討論
你好同學,計提工資記入應付職工薪酬貸方,發放時借方記入應付職工薪酬
2022-10-04 14:05:54
我這樣跟你講一下,,比如說三月份你交的保險和公積金,他都是在三月份交的錢,但其實你三月份的工資是在四月份發的。我們用其他應收款就可以的,一般都是用其他應付款,但是你用其他應付款也沒錯,只是一個過渡科目。
2022-03-30 16:22:03
同學你好
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等) ?
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
2022-09-07 17:07:26
同學你好
對的
是這樣寫的
2022-04-02 11:12:12
您好,發放工資通過老板個人卡支付,相當于公司找老板借款用來發工資,后期是要還給老板的,應該做其他應付款。
這樣是存在風險的,發放工資應通過對公賬戶支付。
老板和公司之間的款項應該理清楚,再進行沖銷,不能隨意沖銷。
2020-06-16 11:52:33
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