
老師,請教個問題,有個小規模,2020-2021年的賬里有幾個憑證是這樣:庫存商品不夠,代賬會計沒有做暫估處理而是直接寫借庫存商品2萬貸庫存現金(或其他應收款)2萬,現在進項普票開進來了8萬,現在是匯算清繳的時間,應該怎么處理呢,(我認為要先寫分錄調去年的未分配利潤但不知道怎么寫,然后到匯算清繳上調整數據,也不知道在哪個位置調)我沒有經驗,請知道的朋友老師知道一下,
答: 您好,1紅字沖回錯誤分錄,按正確分錄重新做賬
老師,請教個問題,有個小規模,2020-2021年的賬里有幾個憑證是這樣:庫存商品不夠,代賬會計沒有做暫估處理而是直接寫借庫存商品2萬貸庫存現金(或其他應收款)2萬,現在進項普票開進來了8萬,現在是匯算清繳的時間,應該怎么處理呢,(我認為要先寫分錄調去年的未分配利潤但不知道怎么寫,然后到匯算清繳上調整數據,也不知道在哪個位置調)我沒有經驗,請知道的朋友老師知道一下,謝謝!謝謝!謝謝!
答: 首先啊,就是說,現在你的賬務處理是把之前暫估的紅沖,然后按照票面金額做正確的處理,因為已經跨年了,所以說你那個對應的損益類科目,你要用未分配利潤來進行替代處理。你在匯算清繳的時候就不用調整了,因為這個取得的發票就可以扣除了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我今年剛來一家公司,之前他們沒有專業的財務,是老板自己在記得賬,他告訴我去年他們分紅完剩余的金額是60萬,但這60萬中包含了1萬元去年員工的借款,還未還給公司,還有兩個對公戶的存款一共1萬元,剩余的錢都在老板個人賬戶中,那么我初期建賬的時候,是不是應該把把60萬放入未分配利潤中,庫存現金58萬,銀行存款1萬,其他應收款1萬,這樣賬就平了?
答: 你好,很高興為你解答 59萬未分配利潤,1萬其他應收款










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