課程里一月份付房租,取得的申請單,與發票,銀行付款, 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,我們外貿企業首次出口退稅的進項被用于之前 問
已經認證抵扣了,就沒法退稅了 答
所得稅季報,季初和季末的數據怎么算的 問
根據12月末和3月末的數字填報 答
老師 我是分支機構 納稅匯總報告這里過期了 有效 問
有效期截止可以更改,直接修改延期即可。 你 2024 年新成立的分支機構,當年匯算不分攤所得稅,由總機構統一申報。 答
國家認定的閑置土地是屬于什么科目 問
同學,你好 無形資產 答

老師,請問公司股東只有一個人,開業的時候有給一筆錢作為流動資金,作為其他應付款,沒有做實收資本,現在股東退出,換另一個股東,原股東給的錢也不要了,要怎么賬務處理呢?
答: 你好,這個其他應付款轉入營業外收入
老師:有個店鋪關閉了,要退股東一部分本金,但是這個錢還沒有付,怎么掛賬:借:實收資本,貸:其他應付款-股東對 嗎?
答: 是的,就是那樣做賬的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,我有個小規模的公司 ,接手的時候,對方 會計把實收資本做成實繳,分錄:借:其他應付款-實收資本500萬,貸:實收資本.500萬,現在這個公司 的帳面上還掛著:借:其他應付款-實收資本420萬,這個公司今年2月份要注銷,我這個年底用不用把這分錄沖回來?借:其他應付款-實收資本-420萬,貸:實收資本.-420萬?還是等注銷時做?或怎么做好一點?
答: 年底調整賬務較好,做分錄:借:實收資本 420 萬,貸:其他應付款 - 實收資本 420 萬。這樣可使年底報表準確,注銷時也更順暢,避免審查時出現問題。若年底不調,注銷時也需沖回錯誤分錄,再根據實際處理 “其他應付款 - 實收資本” 余額,可能涉及轉入營業外收入及繳稅等








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無奈花落 追問
2022-04-08 16:19
徐阿富老師 解答
2022-04-08 16:20
無奈花落 追問
2022-04-08 16:30
徐阿富老師 解答
2022-04-08 16:31
無奈花落 追問
2022-04-08 16:35
徐阿富老師 解答
2022-04-08 16:36
無奈花落 追問
2022-04-08 16:46
徐阿富老師 解答
2022-04-08 18:38