送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2022-04-08 16:24

您好!你們應付供應商的錢少了,是應該借應付賬款 貸庫存商品

而你們的找客戶要的少了,是借主營業務收入 貸應收賬款

潘語瑄 追問

2022-04-08 16:26

那我們扣供應商欠款,本來是應該付10萬的,現在因為品質問題我們被人家扣錢1萬,我們扣供應商的1萬,分錄怎么做?

宋生老師 解答

2022-04-08 16:26

你好!你們應付供應商的錢少了,是應該借應付賬款1萬 貸庫存商品 1萬
現在因為品質問題我們被人家扣錢1萬 借借主營業務收入 應交稅費 貸應收賬款1萬

潘語瑄 追問

2022-04-08 16:34

我搞錯了,客戶我們賠給他們庫存商品了,然后供應商要扣款,那我做賬的時候借應付賬款就減去扣款部分就得算本月應付賬款,我們是內賬不算稅費。相當于這個月原材料便宜了

宋生老師 解答

2022-04-08 16:37

你好!是原材料便宜了,但是你賣出去也便宜了,所以就都減少

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相關問題討論
您好!你們應付供應商的錢少了,是應該借應付賬款 貸庫存商品 而你們的找客戶要的少了,是借主營業務收入 貸應收賬款
2022-04-08 16:24:00
您好,銷售商品款項未收到分錄 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2022-01-16 22:03:48
您好,對的,這個是沒錯的,是對
2024-12-05 15:08:33
你好;? 你只有這些數據嗎; 你應交稅費; 實收資本 ;這些都沒有數據的話; 你先錄入累計發生金額和期末數據; 看是否試算平衡?
2023-03-24 09:17:40
借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-增值稅-銷項稅金
2016-01-01 20:20:07
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