送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-07 08:49

你好,這個沒有關系的,彌補虧損不需要做賬務處理。

郭老師 解答

2022-04-07 08:49

你多計提了,可以紅沖借應交稅費企業所得稅
借所得稅費用負數。

郭子 追問

2022-04-07 08:56

老師好,這樣我財務系統里計提的所得稅和我申報的所得稅是不一致的?

郭子 追問

2022-04-07 08:57

老師,我直接在3月份結賬前先做了彌補以前年度企業虧損的分錄可以嗎?

郭老師 解答

2022-04-07 09:03

彌補虧損不需要做賬務處理的。

郭老師 解答

2022-04-07 09:04

紅沖多計提的就可以的,這個沒有影響。

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相關問題討論
你好,你這里的凈利潤是102萬,是應納稅所得額為102萬的意思嗎? 符合小型微利企業條件嗎 之前4個季度預繳了多少所得稅呢?
2022-05-20 16:52:52
你好,同學 這個可以的,么沒問題的
2024-05-28 13:10:08
您好,之前計提了嗎這個的
2023-10-06 20:25:17
你好;? ?1. 利潤表 是根據你12月末利潤表 本年累計數據來寫的 2.? ? ?如果你之前報錯了才需要修改的;? ? ? ?
2022-03-10 11:22:29
你好,季度時增加成本和費用,減少開票,
2020-06-16 09:07:41
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