
老師好,A店代收B店的營業款的會計分錄可不可以直接寫借:其他應收款-A貸主營業務收入應交稅費-應交增值稅,還是借應收賬款貸主營業務收入應交稅費-應交增值稅,借其他應收款貸應收賬款。還是這兩種都不對
答: A代收B貨款,需要給B開票嗎,如果不用開票, 借:銀行存款 貸:其他應付款——B公司
電商平臺的提現沒有做收入而是掛了 其他應付款-法人名字,掛了500多萬。現在有進項發票回來了,我能沖減其他應付款-法人名字 嗎?會計分錄: 借:其他應付款,貸:主營業務收入 應交稅費銷項稅額。會不會有稅務風險,這樣操作。
答: 你好 ;? 這個提現是 提現到老板個人卡去了嗎?? ? 可以的。如果你之前有 老板的其他應付款你可以去沖這個; 做了之后你跟老板寫一個情況說明 描述清楚 老板代收收入? ?沖抵其他應付款欠款金額。這樣來證明??
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,小規模超過30萬分錄借:應收貸:主營業務收入應交稅費借:應交稅費貸:銀行未超過30萬借:應收賬款/銀行貸:主營業務收入應交稅費~未交減免稅款轉入營業外收入借:應交稅貸:其他業務收入這樣理解對不對??
答: 可以這么做的哈 同學
小規模納稅人其他應付款轉為主營業務收入的賬如何做?是借:其他應付款16000,貸:主營業務收人15841.58 應交稅費應交增值稅158.42
小規模納稅人其他應付款轉為主營業務收入的賬如何做?是借:其他應付款16000,貸:主營業務收人15841.58 應交稅費應交增值稅158.42
老師您好!上月收據已做收入納稅,次月換開發票該如何做賬~ (給合作商戶結算,收取一定的服務費做收入)上個月收據確認收入做賬的分錄如下: 借:其他應付款 貸:主營業務收入 應交稅費 銀行存款
這道題分錄是:借:應收賬款 23.69 嗎 貸:主營業務收入 20 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2.69 其他應付款-代墊運費 1
五月開了五十萬的發票。六月收到四十七萬的打款。五月做的分錄是 借 應收賬款47萬 其他應付款3萬 貸 主營業務收入 應交稅費。剩下的三萬是收不到了。該怎么把這三萬做分錄處理。









粵公網安備 44030502000945號



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2022-04-02 18:38
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