
在上年10月份的時候當月稅款緩繳了,緩繳了50%,在今年的元月份把10月份緩繳的那50%已經交了,現在3月份又退回來了,說在今年的9月份交,現在收到這筆款項,分錄怎么做?
答: 借銀行存款 貸應交稅費,未交增值稅/附加稅。
你好,我9月份交了本年度2月份緩繳的增值稅,但10月份又退回來了,那我11月的申報表到時該怎么填寫
答: 你好,30欄不用填寫就可以了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,依據關于暫緩繳納制造業中小微企業延緩繳納部分稅費的公告,延緩期限繼續延緩六個月,2月份繳納了增值稅,3月份收到退回稅款。退回的稅款在申報3月份增值稅申報表時怎么處理?
答: 你好,這個是延緩征收,說明六個月以后還是要交的,退回已繳納的2月稅費時,做交稅的相反分錄,余額就在賬上,等最終交的時間再減少應交稅費
老師,5月份收到退稅款,有一部分是去年10月份緩繳然后退稅的,還有一部分是今年1月份交了附加稅退一半。還有一個不知道,最近有退什么稅款沒
老師咨詢一個問題 今年3月份收到應收工程款50萬 50萬在2022年5月份已開票、已經交了稅款的 、我現在3月份需要勾選抵扣票不
老師,就是我去年所屬期10月的增值稅及附加稅都繳納了,因為制造業享受政策,所以今年4月又都退回來了,然后要到今年的8月份再繳納進去,也就是緩交了,那我怎么做分錄啊?
2021年第四季度延緩繳納增值稅及附加稅,我們公司放棄延緩,11月份交了10月份的增值稅。但是稅局12月1號自動退庫了交的增值稅。這個時候退庫的這一部分體現在增值稅申報表哪里?





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