送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-03-31 09:38

你好,需要計提的
借:管理費用等科目,貸:其他應付款 

王姐姐 追問

2022-03-31 09:38

不是先預付,后分攤么?

鄒老師 解答

2022-03-31 09:44

你好,是先預付了款項并取得了發票嗎? 

王姐姐 追問

2022-03-31 09:44

我們個體,不要票

鄒老師 解答

2022-03-31 09:49

你好,既然沒有發票,就只需要按月計提。
而不是分攤啊

王姐姐 追問

2022-03-31 10:21

那支付的時候分錄?

鄒老師 解答

2022-03-31 10:22

你好
計提的時候
借:管理費用等科目,貸:其他應付款 
支付的時候
借:其他應付款 ,貸:銀行存款等科目 

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相關問題討論
你好,需要計提的 借:管理費用等科目,貸:其他應付款?
2022-03-31 09:38:18
你好借制造費用 貸應付賬款/銀行
2022-03-15 09:12:14
你好計入待攤費用
2023-02-14 10:22:06
你好,是的,一個月計提一次 借管理費用 貸其他應付款
2021-09-15 16:19:36
你好;? ?借預付賬款貸銀行存款 ; 按月分攤:借 管理費用-租賃費貸預付賬款 。 發票來 附 第一個月的分攤分錄后。 其他的月份用發票復印件? ?
2022-01-14 09:49:12
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