送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-03-30 12:54

借 管理費用工資 貸銀行存款   借管理費用辦公費 貸庫存現金      借其他應收款  貸庫存現金

微信用戶 追問

2022-03-30 13:00

怎么還是不平

東老師 解答

2022-03-30 13:01

你這個財務報表是自動生成的嗎?

微信用戶 追問

2022-03-30 13:01

對的啊,自動生成的

微信用戶 追問

2022-03-30 13:02

怎么做憑證都顯示不平

東老師 解答

2022-03-30 13:02

那你看看你結賬嗎?

微信用戶 追問

2022-03-30 13:06

需要怎么改右邊跟左邊才會平等

東老師 解答

2022-03-30 13:07

把費用金額填寫到未分配利潤里面

微信用戶 追問

2022-03-30 13:09

憑證怎么寫

東老師 解答

2022-03-30 13:10

上面不是給你寫了嗎

微信用戶 追問

2022-03-30 13:13

按您說的也對啊

微信用戶 追問

2022-03-30 13:14

按您說的算下來還是不平啊

東老師 解答

2022-03-30 13:14

分錄都是憑的,怎么可能不平

上傳圖片 ?
相關問題討論
借 管理費用工資 貸銀行存款 借管理費用辦公費 貸庫存現金 借其他應收款 貸庫存現金
2022-03-30 12:54:40
你好,刻章你的管理費用結轉到了本年利潤嗎?
2022-03-30 11:30:17
往前一個月一個月的查,看源頭是那個月造成的,在那個月一筆一筆查。
2018-09-23 19:52:51
您好,17? 借 預付賬款4000? 貸 銀行存款4000? 18? ?借 庫存商品30000 貸 應付賬款3000? 19? 借 交易性金融資產25000? 貸 銀行存款25000? ?20? ?借 銀行存款20000? 貸 應付債券20000
2023-11-16 14:26:25
同學,你好,看一下預收賬戶是不是一個客戶的負數,把這個直接寫到資產表里的應收賬款里就可以了
2022-04-13 10:24:47
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...