送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-03-29 16:03

應納增值稅=銷-進-上期留底稅額嗎

00 追問

2022-03-29 16:04

應納增值稅=銷-進-上期貿底稅額嗎?

東老師 解答

2022-03-29 16:05

對得,就是這么算的呢

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應納增值稅=銷-進-上期留底稅額嗎
2022-03-29 16:03:00
結轉進項時借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸;應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 結轉銷項時借:應交稅費- 應交增值稅- 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅
2018-11-12 09:57:07
同學你好,收到退稅的分錄是 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),沒有借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2022-05-09 21:20:52
?你好;? 借方掛著余額? ?留底即可; 這個月做L?? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結轉增值稅分錄是, 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。 同時, 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款? ?
2022-11-01 10:12:20
你好一般情況下是這樣的,如果有進項稅額轉出還需要加上進項稅額轉出的金額
2019-04-07 21:28:24
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