送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-11-01 10:12

 你好;  借方掛著余額   留底即可; 這個月做L  
如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結轉增值稅分錄是,
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),
應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。
同時,
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),
貸:應交稅費-未交增值稅。
次月繳納:借 
應交稅費-未交增值稅貸銀行存款 
 

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相關問題討論
同學,你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
你好 借:應交稅金--未交增值稅 貸:應交稅金--應交增值稅(轉出多交增值稅)
2022-01-10 16:56:46
你好!上個月應交稅費…未交增值稅 余額在貸方,需要交納稅款的。
2022-04-02 16:52:53
年底多出的留抵增值稅進項什么也不做處理哈
2022-01-10 17:10:24
學員你好,借方應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅的金額可以不做處理,或者年末調減銷項,進項和轉出未交科目
2022-02-28 22:57:12
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