送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-03-29 16:02

你好,請問你想問的問題具體是?

Bik- 追問

2022-03-29 17:02

麻煩老師幫忙做一下分錄可以嗎

鄒老師 解答

2022-03-29 17:04

你好
借:庫存商品  ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),  貸:銀行存款
借:銷售費用  ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),  貸:銀行存款
這里的購進環節的運費,計入銷售費用是不對的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,請問你想問的問題具體是?
2022-03-29 16:02:23
我收到公司發運來的材料,并對其進行驗收入庫,根據增值稅專用發票上載明的價款為40000元增值稅稅額為6400元,另外對方代墊運費400元(含稅,取得增值稅普通發票)。總計應付金額為40000元+6400元+400元=46400元,其中,價款40000元,增值稅稅額為6400元,運費400元。拓展知識:增值稅是指企業在生產經營過程中,從原材料、購進商品、服務等支出中產生的稅費。它是一種消費稅,即由消費者承擔的稅費,而不是企業支付的稅費。
2023-03-17 13:31:21
這里有很多內容需要回答,你可以詳細描述一下具體步驟?
2023-03-13 12:08:14
你好,現在咱是需要寫分錄嗎?
2023-08-01 15:57:38
您好 銷項稅額282500/(1%2B0.13)*0.13=32500 進項稅額450 應納增值稅32500-450=32050
2022-10-29 20:09:54
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
相似問題
最新問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...