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葡萄
于2022-03-28 20:36 發布 ??2119次瀏覽
冉老師
職稱: 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
2022-03-28 20:37
你好,學員,這個是虛的,還是真實的
葡萄 追問
2022-03-28 20:41
虛的,利潤太大,暫估的,有調增,不過應付賬款暫估一直有余額
冉老師 解答
2022-03-28 20:44
本期直接沖回即可的
2022-03-28 21:32
問題是以前年度的,我要怎么沖回,直接沖回,會影響本年度成本
通過以前年度損益調整科目沖回
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老師請問你問一下,去年應付賬款暫估的余額,需要怎么處理,匯算清繳已經調增,賬上余額怎么弄?
答: 虛的,利潤太大,暫估的,有調增,不過應付賬款暫估一直有余額
老師你好,我賬上有暫估,匯算清繳時我調增了,我想問一下我賬上應付賬款-暫估,怎么處理?一直掛在賬上嗎?
答: 借營業外支出貸應付賬款暫估
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
應付賬款——暫估應付賬款,已過所得稅匯算清繳期,要調帳使它沒有余額怎么處理
答: 借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤。
匯算清繳已經調增的9暫估成本,賬上還掛著應付賬款暫估,怎么處理?這部分暫估成本確定不會有發票了
討論
老師,你好,匯算清繳時候,之前做暫估,以轉成本,匯算以調增,分錄怎么做才能把原材料、應付賬款的暫估沖平呢
去年12月暫估了一批原材料金額大概有45萬,整個23年的賬上應付賬款-暫估有65萬,到了今年5月匯算清繳才把暫估發票收到,現在收到的發票原材料跟之前暫估的不一致,怎么做賬務處理?如果把之前暫估的原材料沖掉,那樣原材料不就出現負數了?
1月做12月的帳,這個時候 應付賬款-暫估,可以有余額嗎 ,還是說年底匯算清繳的時候應付賬款-暫估 沒有余額就可以了
老師,2022年暫估了50萬,現在匯算清繳調增了,請問應付賬款怎么平賬?(2022年年底老板不想交稅,現在沒有辦法了,必須交)
冉老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
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葡萄 追問
2022-03-28 20:41
冉老師 解答
2022-03-28 20:44
葡萄 追問
2022-03-28 21:32
冉老師 解答
2022-03-28 21:32