送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-05-07 17:51

沒有發票,這是在所得稅前做納稅調增就行

carol. 追問

2022-05-07 18:00

對,匯算清繳做了納稅調增,那賬上還掛著的應付賬款-暫估怎么處理呢

易 老師 解答

2022-05-07 18:08

這個每期的次月都是要沖回到月底再暫估,一年,如果可能的話就要發生12次

上傳圖片 ?
相關問題討論
對,匯算清繳做了納稅調增,那賬上還掛著的應付賬款-暫估怎么處理呢
2022-05-07 18:00:52
你好,這個你當時暫估就是虛假的。對不對。
2025-04-15 10:10:25
同學你好,這種情況下,把差額記入主營業務成本就行了。
2024-05-26 21:45:38
未開票付款,入賬在應付款借方,無需調增,有無影響?還是應該入到費用成本,然后無到票調增?
2023-12-15 11:42:38
是暫估到匯算清繳不能沒有余額吧,應付賬款其他科目應該還是可以有余額的吧
2022-01-09 15:57:52
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...