送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-28 08:15

你好
是之前少做了計提的嗎

橄欖-浙江 追問

2022-03-28 09:21

12月多計提了應付職工工資

郭老師 解答

2022-03-28 09:23

你好,這叫調增
借應付職工薪酬,工資
貸利潤分配未分配利潤
小企業會計準則做賬的。

橄欖-浙江 追問

2022-03-28 09:29

好的,謝謝

橄欖-浙江 追問

2022-03-28 09:30

調增,調減怎么區分

郭老師 解答

2022-03-28 09:36

你好,調增減是針對利潤來說的。

郭老師 解答

2022-03-28 09:36

多計提了工資,多抵扣了所得稅,你的利潤應該增加才對。

橄欖-浙江 追問

2022-03-28 13:16

你好老師,應該是調減應付職工薪酬,調增未分配利潤,這樣理解對嗎?

郭老師 解答

2022-03-28 13:16

是的是的,是這么理解的。

橄欖-浙江 追問

2022-03-28 13:17

我可以紅字沖銷計提的應付職工薪酬嗎?

橄欖-浙江 追問

2022-03-28 13:17

學了一點CPA,還是有點用處的

郭老師 解答

2022-03-28 13:18

你好,跨年的盡量地用利潤分配或者是以前年度損益調整。

橄欖-浙江 追問

2022-03-28 14:17

好的,好的

郭老師 解答

2022-03-28 14:17

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
你好 是之前少做了計提的嗎
2022-03-28 08:15:35
如果是企業負擔的 借管理費用,社保貸應付職工薪酬社保。
2021-04-01 18:27:05
您好,這個的話,借 管理費用 23000? 貸 應付職工薪酬? 23000
2023-12-08 20:24:36
您好,應當是借銀行存款,貸營業外收入,正確處理是減少稅前工資。就不需要對方還錢
2022-01-18 06:29:49
在預算會計中 借:行政支出/事業支出等 貸:財政撥款預算收入
2024-01-12 08:00:40
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