送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-03-26 16:41

你好
2009年 3月4日,借:其他貨幣資金,財務費用,貸:銀行存款
3月12日,借:在途物資  ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),  貸:其他貨幣資金
3月15日,借:原材料,貸:在途物資
3月18日,借:銀行存款,貸:其他貨幣資金

貪玩的大象 追問

2022-03-26 17:00

想問一下,3月6號不用暫估入價嗎

鄒老師 解答

2022-03-26 17:01

你好,這個過程3月6日不需要做暫估入賬處理的
暫估入賬是針對購進了、還沒有取得發票的業務 

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你好 2009年 3月4日,借:其他貨幣資金,財務費用,貸:銀行存款 3月12日,借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:其他貨幣資金 3月15日,借:原材料,貸:在途物資 3月18日,借:銀行存款,貸:其他貨幣資金
2022-03-26 16:41:03
你好需要計算做好了發給你
2022-03-08 11:28:41
1借其他貨幣資金60000 貸銀行存款60000
2022-04-01 15:15:04
編制會計分錄如下: (1)8月10日:銀行存款增加60000元,應付賬款增加60000元 (2)8月20日:原材料增加50000元,應付賬款減少60000元,增值稅貸方6500元 (3)8月30日:銀行存款減少60000元 拓展知識:會計分錄是會計核算的基本工作,是將商業交易的經濟業務按照會計原則準確、完整地記錄在賬簿上,使財務狀況及經營成果得以全面反映的工作。
2023-03-20 14:22:32
你好 1 借,其他貨幣資金23200 貸,銀行存款23200 2 借,原材料20000 借,應交稅費一應增進3200 貸,其他貨幣資金23200 3 借,在途物資8000 借,應交稅費用一應增進1280 貸,銀行存款9280 4 借,原材料8000 貸,在途物資8000
2020-06-23 08:09:24
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