現在A公司要給我們一筆錢,后期不給了,可以做營業外 問
你好,是因為什么原因給的返點呢?? 答
@郭老師,找郭老師繼續答疑:沖的未分配利潤不是影響 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師你好,我想問一下,稅務申報提示異常:所得稅季度 問
根據利潤表本年累計數填報,生產經營所得: 收入總額=營業收入?營業外收入, 成本費用=收入總額-利潤總額 答
老師,2月發1月工資時發了部分年終獎1500,3月發2月 問
同學,你好 按照工資還是全年一次性獎金收入? 都可以,自己選擇 答
老師甲方欠我們工程款,甲方想通過房子頂賬。但是 問
同學你好 稍等我看看 答

支付房租16萬(增值稅專用發票稅率%)會計分錄?
答: 你好 借:長期待攤費用等科目??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款等科目?
12月3日,收到增值稅專用發票,簽開轉賬支票怎么做會計分錄
答: 借原材料 進項稅額 貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
甲公司存貨采用實際成本法核算。3月份發生以下采購業務(1)5日,向甲企業購入A材料,買價共計100000元增值稅13000元,甲企業代墊運費1500元,增值稅稅額135元。企業簽發并承兌一張票面金額為114635元,2個月期限的商業匯票結算材料款項,材料已驗收入庫。(2)8日,按照合同規定,向乙企業預付購料款80000元,已開出轉賬支票支付。(3)12日,向丁企業采購A材料1000千克,買價為120000元,增值稅稅額為15600元:丁企業已代墊運雜費2000元,增值稅稅額180元。取得相應增值稅專用發票貨款共137780元,已通過銀行匯票支付,材料尚未運到。(4)20日,向丁企業購買的A材料運達,驗收入庫。要求:根據上述資料,編制每筆經濟業務的會計分錄。
答: 你好 1)借 原材料--A材料 101 500 ? ? ? ? ? 應交稅費--應交增值稅(進項稅)13135 ? ? ? ?? ? ? ? 貸 應付票據??114635 2)借? 預付賬款?80 000 ? ? ? 貸? 銀行存款?80000 3)借? ?在途物資? 122 000 ? ? ? ? ? ??應交稅費--應交增值稅(進項稅)15780 ? ? ?貸 其他貨幣資金? ?137780 4)借? 原材料?120 000 ? ? ? ? ? ?貸?在途物資? 120 000









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