
老師請問報個稅跟銀行貸方實發工資不一樣怎么辦?
答: 你好 這個有差額是正常的,你報稅的時候要按照貸方的應付職工薪酬來申報,差額在下一個月計提的時候再進行調整
請問老師,甲方應該付給乙方工人工資30萬的,可是直接打給我們乙方公戶了,現在工程結束了,我們賬上還掛著貸方30萬,因為這部分本來就是代發工資的,不需要開票,我該如何處理合適呢甲方本來應該直接分發給工人卡里,可是直接打給我們公戶了,工程結束了,現在這個30萬成了遺留問題,該如何處置妥當
答: 同學你好 直接開票計入收入就行了,有什么問題嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好!上個月計提的工資,在這個月發放工資時,貸方減掉該扣款的,借方還比貸方多一千多塊!怎么處理?
答: 您好, 這種你是少計提了,多發了工資,補計提就可以了






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