送心意

家權老師

職稱稅務師

2022-03-25 09:48

就是收到的其他經營活動有關

悅悅 追問

2022-03-25 09:53

老師,工程收到票直接計入固定資產了,沒有計入在建工程,這樣可以嗎

家權老師 解答

2022-03-25 09:54

工程還沒完工不能計入固定資產,

悅悅 追問

2022-03-25 09:57

完工了,就是拿到票直接計入的固定資產

悅悅 追問

2022-03-25 10:02

老師,收到**撥款需計入轉向應付款,沖之前的成本,之前記賬就是借:固定資產  貸銀行存款,這樣怎樣沖成本么

家權老師 解答

2022-03-25 10:15

為啥要沖減成本呢?不符合規定啊

悅悅 追問

2022-03-25 10:36

那收到這筆款怎樣寫分錄呢

家權老師 解答

2022-03-25 10:56

借:銀行存款
貸:遞延收益
按照固定資產的折舊年限攤銷政府補助收入
借:遞延收益
貸:營業外收入-政府補助

悅悅 追問

2022-03-25 13:14

老師,計入了營業外收入用繳增值稅和企業所得稅嗎

家權老師 解答

2022-03-25 14:33

哈哈,關鍵是你當年的折舊抵減了這部分收入。就是不交稅也不扣除費用

上傳圖片 ?
相關問題討論
就是收到的其他經營活動有關
2022-03-25 09:48:14
你好,同學 這個計入收到其他與經營活動有關現金流
2024-02-23 08:55:42
存貨的減少, 經營性應收項目的減少是用期初余額減去期末余額, 經營性應付項目的增加是用期末余額減去期初余額 結果是正數就是正數,負數就是負數
2019-03-22 15:59:57
您好,麻煩發下圖片
2022-05-19 21:41:21
你好;? ? 但是你銀行必須要有流水才行的; 你可以還款后在轉入 這樣是最好的??
2022-03-24 11:04:39
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